证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临2020-068
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日
召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同
意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2020
年度财务报告、内部控制审计机构,聘期一年。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制
为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,
更名为“中兴华富华会计师事务所有限责|三特索道股票任公司”。
2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)”。
注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。
统一社会信用代码:91116K。
法定代表人为李尊农。
经营范围包括审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立,清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财马钢股票务决算审计;代理记账600290股票;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规
规定的其他业务。
中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
2.人员信息
中兴华首席合伙人李尊农,截至2020年6月,现有合伙人137人,注册会计
师850人,从业人员总数2864人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。
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3.业务规模
2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元,净资产39,051万元。审
计客户10,633家,其中上市公司年报审计68家,收费总额6,446万元。上市公司
涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,
农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和
技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮
业,综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。
4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金13,310万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000
万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记|银华道琼斯88录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年受到行政监管措施五次,受到行业自律监管措施一次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师:刘均刚,注册会计师,从事证券服务业务超过
20年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相
应专业胜任能力。
项目签字注册会计师:杨美玲,注册会计师,从事证券服务业务超过7年,至
今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,
具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从中通控股2003年起从事审计工作,从
事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券
业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌
企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施的情况。
(三)审计收费
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本期财务报告审计费用60.00万元(含税),内控审计费用20.00万元(含税),
合计人民币80.00万元(含税),较上年同期增长10.00万元。审计费用系参考市
场定价原则,综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审600378股吧计人员情况和投
入的工作量协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,
坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
同时,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照《内部控制指引》
及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议,
确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报
告及内部控制审计机构,聘期一年;同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交
董事会审议。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事的事前认可意见
公司独立董事对续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度
公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查,并对此金利华电股票事项发表如下意见:我们对
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计资质进行了必要核查,认为中兴华具
备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部
控制审计结果客观、公正,能够满足公司审计要求,同意将《关于续聘会计师事务
所的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事意见
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽
责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、
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